|
Faktúra |
8230012479
|
zrážky
|
88,09 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
ZVS a.s. Nitra |
GVM Sereď |
12.04.2012 |
|
Faktúra |
|
miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
|
876,83 |
s DPH |
rozhodnutie č. 1620012938/2012
|
29.03.2012 |
Mesto Sereď |
GVM Sereď |
29.03.2012 |
|
Faktúra |
8230002714
|
Vodné, stočné
|
85,82 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
ZVS a.s. Nitra |
GVM Sereď |
12.03.2012 |
|
Faktúra |
42
|
Dodávka tepla za mesiac február 2012
|
8 344,39 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
Dalkia a.s. , Bratislava |
GVM Sereď |
12.03.2012 |
|
Faktúra |
8230003537
|
Zrážková voda
|
82,40 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
ZVS a.s. Nitra |
GVM Sereď |
12.03.2012 |
|
Faktúra |
021/2012/MP
|
náklady spojené s užívaním PCOO I.Q
|
73,08 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
Mesto Sereď |
GVM Sereď |
02.04.2012 |
|
Faktúra |
160/2008
|
elektrina marec 2012
|
629,28 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Magna E.A. s.r.o, Piešťany |
GVM Sereď |
05.03.2012 |
|
Faktúra |
1212004745
|
dodávka elektrickej energie
|
629,28 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Magna E.A. s.r.o, Piešťany |
GVM Sereď |
12.04.2012 |
|
Faktúra |
8230013070
|
vodné, stočné
|
58,73 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
ZVS a.s. Nitra |
GVM Sereď |
12.04.2012 |
|
Faktúra |
1217545
|
prenájom rohoží
|
57,94 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
Linstrom, s.r.o., Trnava |
GVM Sereď |
02.04.2012 |
|
Faktúra |
1211110130
|
teplo
|
4 613,54 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Dalkia a.s. , Bratislava |
GVM Sereď |
12.04.2012 |
|
Faktúra |
12005551
|
smernice
|
46,79 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
Verlag Dashofer s.r.o |
GVM Sereď |
19.03.2012 |
|
Faktúra |
420120556
|
seminár PAM
|
44,40 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
VEMA s.r.o. |
GVM Sereď |
02.04.2012 |
|
Faktúra |
1211110434
|
dodávka tepla
|
4 351,16 |
s DPH |
42/2009/P
|
06.12.2012 |
Dalkia a.s. , Bratislava |
Gymnázium VM, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď |
06.12.2012 |
|
Faktúra |
202209
|
príspevok na stravu zo SF
|
42,33 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
OA Serď |
GVM Sereď |
12.03.2012 |
|
Faktúra |
1211390
|
Prenájom rohoží
|
41,06 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
Linstrom, s.r.o., Trnava |
GVM Sereď |
12.03.2012 |
|
Faktúra |
Rf/0200/12
|
faktúra za telefón
|
36,79 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
TTSK, Trnava |
GVM Sereď |
16.03.2012 |
|
Faktúra |
201208
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu
|
341,13 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
OA Serď |
GVM Sereď |
12.03.2012 |
|
Faktúra |
8230003788
|
Vodné, stočné
|
33,88 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
ZVS a.s. Nitra |
GVM Sereď |
12.03.2012 |
|
Faktúra |
42/2009/P
|
dodávka tepla
|
2 991,72 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
Dalkia a.s. , Bratislava |
Gymnázium VM, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď |
08.11.2012 |